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代理記賬

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石家莊代理記賬常見問題及解答

發(fā)布人:管理員 發(fā)布時間:2020-01-10 13:00:08 點(diǎn)擊:59
諾曼會計(jì)石家莊市子公司為您解釋:

為大伙兒詳細(xì)介紹一下代理記賬公司疑難問題

1、企業(yè)初建,什么時候剛開始納稅申報?

答:公司在領(lǐng)到稅務(wù)登記的下月剛開始申請G 稅地稅。

2、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

答:對于收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),是能夠商議的,諾曼會計(jì)代理記賬公司的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為;小規(guī)模納稅人150元/月起,一般納稅人250元/月起。(一部分大城市有更大特惠)

3、工作流程:

答:一月25日-下月3日——顧客溝通交流、單據(jù)傳送

一月1日-10日 ——梳理單據(jù)、財(cái)務(wù)核算

一月5日-15日 ——確定稅金、稅務(wù)申報

一月16日-25日 ——內(nèi)部核查、存檔存放

一月20日-30日 ——財(cái)務(wù)報表分析、有效提議

4、企業(yè)初建沒有什么主營業(yè)務(wù)收入,也必須納稅申報交稅金嗎?

答:依據(jù)中小企業(yè)所得稅有關(guān)政策優(yōu)惠:所得稅一般納稅人和增值稅經(jīng)營者,月銷售總額或銷售額不超出3萬余元(含3萬余元,相同)的,依照文檔要求增值稅免稅或增值稅。在其中,以1個一季度為繳稅限期的所得稅一般納稅人和增值稅經(jīng)營者,一季度銷售總額或銷售額不超出9萬余元的,依照文檔要求增值稅免稅或增值稅。不交納稅金一月還是要準(zhǔn)時申請的。

5、一般一家企業(yè)要交什么稅?征收率多少錢?

答:這一實(shí)際需看企業(yè)是做哪些行業(yè)的:

如銷售工作(小規(guī)模納稅人)

所得稅:未稅收益x 3%,比如:有一個顧客7月銷售產(chǎn)品,額度是4萬余元,開過4萬余元的稅票出來,那麼所繳納的所得稅為:40000/1.03(未稅收益) x 3%(增值稅率)=1165.05元(所得稅稅費(fèi));

附加稅稅率:所得稅稅費(fèi)X7%

6、哪些稅票能夠抵稅?用餐、給油、差旅費(fèi)行嗎?

答:(1)并不是一切稅票都能夠抵稅的,接到增值稅專票或中G 海關(guān)增值F票、運(yùn)送所得稅增值稅專票,只有是一般納稅人公司才可以抵稅,一般納稅人不是容許抵稅的。

(2)能夠做會計(jì)賬務(wù)處理:用餐、交通出行等花費(fèi)在會計(jì)賬務(wù)處理時記入期間費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),只有在一季度申請個人所得稅的那時候抵扣增值稅盈利,接待費(fèi)在個人所得稅年度匯算清繳的那時候是依照具體發(fā)生額的60%與收益的0.5%比照,哪家低取哪家。

7、企業(yè)之前是在別的代理做的,如今工作交接必須提前準(zhǔn)備哪些材料?

答:財(cái)務(wù)會計(jì)工作交接是很關(guān)鍵的一件事,需申請辦理工作交接辦理手續(xù),代理商期內(nèi)的憑據(jù)、表格、所得稅申報表、總分類賬明細(xì)分類賬、年度報告、電子鑰匙及其別的相關(guān)企業(yè)的基本信息。

9、一般納稅人企業(yè)有哪些花費(fèi)票能夠少繳稅金?

答:依據(jù)稅務(wù)局要求,一般納稅人只有依據(jù)接到的所得稅增值稅專票并在本月驗(yàn)證才可抵稅本月的所得稅,花費(fèi)票只有會計(jì)入帳降低盈利,依據(jù)盈利x25%交納個人所得稅(適用查賬征收)

10、注銷公司是如何步驟,必須提前準(zhǔn)備哪些材料?

答:一般狀況是先銷戶G 稅局再銷戶地稅局,銷戶的那時候必須填好銷戶稅務(wù)變更申請表格,稅證正副本、稅票領(lǐng)購本及未開了稅票、稅盤及稅收材料所有上交,等候稅務(wù)局查帳,G 、地稅局會各自查驗(yàn)自身管理方法的稅收,假如有偷漏稅的,稅務(wù)局會想要你補(bǔ)好有關(guān)的稅金及處罰。

11、一般一家企業(yè)要交什么稅?征收率多少錢?

答:這一實(shí)際需看企業(yè)是做哪些行業(yè)的:

如銷售工作(小規(guī)模納稅人)

所得稅:未稅收益x 3%,比如:有一個顧客7月銷售產(chǎn)品,額度是4萬余元,開過4萬余元的稅票出來,那麼所繳納的所得稅為:40000/1.03%(未稅收益) x 3%(增值稅率)=1165.05元(所得稅稅費(fèi));

附加稅稅率:所得稅稅費(fèi)X7%

12、哪些稅票能夠抵稅?用餐、給油、差旅費(fèi)行嗎?

答:(1)并不是一切稅票都能夠抵稅的,接到增值稅專票或中G 海關(guān)增值F票、運(yùn)送所得稅增值稅專票,只有是一般納稅人公司才可以抵稅,一般納稅人不是容許抵稅的。

(2)能夠做會計(jì)賬務(wù)處理:用餐、交通出行等花費(fèi)在會計(jì)賬務(wù)處理時記入期間費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),只有在一季度申請個人所得稅的那時候抵扣增值稅盈利,接待費(fèi)在個人所得稅年度匯算清繳的那時候是依照具體發(fā)生額的60%與收益的0.5%比照,哪家低取哪家。

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